Page 6 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปปท.ปี2565
P. 6

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี



                                รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

                                            โครงการ                     งบประมาณ                 ร้อยละดำเนินการ

                 ชื่อ อปท.        มิติ                                 ตามข้อบัญญัติ/
                                     ตามแผน ดำเนินการแล้ว   ตามแผน                    ใช้จริง  โครงการ งบประมาณ
                                                                        เทศบัญญัติ

                                  1     10        10        219,000.00    219,000.00 172,188.93 100.00       78.63

                                  2     17        17         20,000.00          0.00       0.00 100.00        0.00
          เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
                                  3     5          5              0.00          0.00       0.00 100.00        0.00

                                  4     4          4         80,000.00     80,000.00  70,687.68 100.00       88.36


                     รวม                36        36        319,000.00    299,000.00 242,876.61 100.00      76.14




         โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)



                 มิติที่ 1           มิติที่ 2            มิติที่ 3           มิติที่ 4          รวม 4 มิติ

          โครงการ  งบประมาณ  โครงการ  งบประมาณ  โครงการ  งบประมาณ  โครงการ  งบประมาณ  โครงการ  งบประมาณ


             10     219,000.00   17      20,000.00    5        0.00        4      80,000.00    36      319,000




         โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)



                 มิติที่ 1           มิติที่ 2            มิติที่ 3           มิติที่ 4          รวม 4 มิติ

          โครงการ  งบประมาณ  โครงการ  งบประมาณ  โครงการ  งบประมาณ  โครงการ  งบประมาณ  โครงการ  งบประมาณ


             10     219,000.00   17        0.00       5        0.00        4      80,000.00    36     299,000.00




         การเบิกจ่ายงบประมาณ



                 มิติ        ตามแผนป้องกันฯ  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ   การเบิกจ่าย

                มิติที่ 1           219,000.00        219,000.00        172,188.93


                มิติที่ 2            20,000.00             0.00              0.00

                มิติที่ 3                 0.00             0.00              0.00
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11