Page 88 - แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
P. 88

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                   แบบ ผ.๐๑
                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
                                                            แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) แกไขครั้งที่ ๑/256๖

                                                                           เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน
                                                   ป 2566            ป 2567            ป 2568             ป 2569            ป 2570             รวม 5 ป
                      ยุทธศาสตร             จํานวน   งบประมาณ   จํานวน  งบประมาณ   จํานวน  งบประมาณ   จํานวน  งบประมาณ   จํานวน   งบประมาณ    จํานวน  งบประมาณ
                                             โครงการ    (บาท)   โครงการ    (บาท)   โครงการ    (บาท)    โครงการ   (บาท)    โครงการ    (บาท)    โครงการ    (บาท)
        ๒.๒ กลยุทธ  สงเสริม รักษา ฟนฟู ประเพณี
        ศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปญญาทองถิ่น
        (๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    0         900,000   0       900,000    0        900,000   0       1,400,000  0              900,000  0    5,000,000
         ๒.๓ กลยุทธ สงเสริมการมีสวนรวมให
        ประชาชนตานภัยยาเสพติด
        (๑) แผนงานการศึกษา                     1          20,000   1        20,000    1         20,000   1         20,000   1               20,000  5      100,000

        (๒) แผนงานสาธารณสุข                    1          50,000   1        50,000    1         50,000   1         50,000   1               50,000  5      250,000

        (๓) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    2          60,000   2        60,000    2         60,000   2         60,000   2                 60,000  10   300,000
        ๒.4 กลยุทธ เสริมสรางความปลอดภัยใน
        สาธารณสมบัติ ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
        (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน            4          90,000   4        90,000    4         90,000   4         90,000   4          90,000   20         450,000
        (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          -         -        1      1,200,000    -         -        -         -        -         -         1       1,200,000
        ๒.๕ กลยุทธ สงเสริมสวัสดิการและ
        การใหสังคมสงเคราะหแกประชาชน

         (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป             0          50,000   0        50,000    0         50,000   0               50,000  0             50,000  0   250,000
         (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห              1         100,000   1       100,000    1        100,000   1        100,000   1              100,000  5      500,000
         (๓) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   1       8,500,000    -        -         -         -        -         -        -         -         1       8,500,000
        ๒.๖ กลยุทธ สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม
        ในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตน
         (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป             2          36,000   2        36,000    2         36,000   2             36,000  2               36,000  10  180,000

         (๒) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   9       1,130,000   9      1,130,000   9      1,130,000   9       1,130,000  9        1,130,000  45       5,650,000
         (๓) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   1          50,000   1        50,000    1         50,000   1         50,000   1          50,000    5         250,000
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93