Page 12 - รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 (1 ตค.65-31 มีค.66)
P. 12

-10-


               ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
                    เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม
               ในสัญญา ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รวม 22 โครงการ จ านวนเงิน 15,883,197.57 บาท จากเงิน สปสช. จ านวน
                                                                 ุ
               1 โครงการ จ านวนเงิน 216,000.00 บาท บาท จากเงินอดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 1 โครงการ มีการเบิกจ่าย
               งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 20 โครงการ จ านวนเงิน 10,747,486.01 บาท จากเงิน สปสช.
               จ านวนเงิน 216,000.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

                                                                การก่อหนี้ผูกพัน/
                              ยุทธศาสตร์               โครงการ                  โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
                                                                ลงนามในสัญญา

                การพัฒนาเศรษฐกิจ                              -               -        -                     -

                การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                  20      8,396,649.82     18           7,627,188.26

                การพัฒนาสาธารณูปโภค                           -               -        -                     -

                การพฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี        1         1,547.75       1              1,547.75
                     ั
                การพัฒนาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม        1      7,485,000.00      1           3,118,750.00
                                 รวม                         22    15,883,197.57     20          10,747,486.01






                        ี
                 รายละเอยดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา
               มีดังนี้


                                         ชื่อโครงการตาม  งบตามข้อบัญญัติ/
                          ยุทธศาสตร์                                  ลงนามสัญญา      เบิกจ่าย      คงเหลือ
                                             แผน         เทศบัญญัติ
                                                ุ
                                        โครงการสนับสนนการ
                1.   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   ด าเนนงานของเหล่ากาชาด  50,000.00   50,000.00   50,000.00   0.00
                                          ิ
                                        จังหวัดกาญจนบุร  ี
                                                ุ
                                        โครงการสนับสนน
                2.   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   ค่าใช้จ่ายในการบรหาร  10,777,600.00   4,638,089.00   4,620,089.00   6,139,511.00
                                                 ิ
                                           ึ
                                        สถานศกษา
                                              ิ
                3.   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   ค่าอาหารเสรม (นม)   2,884,000.00   1,505,347.24   914,228.68   1,398,652.76
                                                ุ
                                        โครงการสนับสนนอาหาร
                                        กลางวันใหแก่โรงเรยนใน
                                                 ี
                                             ้
                4.   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   สังกัดส านักงาน  4,345,600.00   1,388,155.00   1,388,155.00   2,957,445.00
                                                 ึ
                                        คณะกรรมการการศกษาขั้น
                                         ื
                                        พ้นฐาน (สพฐ.)
                                               ิ
                                        โครงการส่งเสรมการออก
                5.   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม            43,200.00     21,600.00     18,000.00     21,600.00
                                        ก าลังกาย
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17