Page 114 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
P. 114

หนຌา༛:༛30/62
                          ป຃༛โๅๆ็
                          ยอดต຋าง༛ิัี
                     ประมาณการ
                          ป຃༛โๅๆๆ
                              14,500  15,000  %  0  15,000  60,000  60,000  48,656  174,200  160,100  127,599.75  2,204,400  2,108,100  2,305,959.75  843,700  %  5.33  801,000  763,260  0  %  -100  252,200  252,120  0  %  -100  7,600  7,560  546,800  %  1.62  538,100  529,800  96,000  %  0  96,000  36,000  1,486,500  1,694,900  1,588,740  1,486,500  1,694,900  1,588,740  35,000  %  -19.91  43,700  103,960  72,000  %  0  72,000  54,000  107,000  115,700  157,960
                          ป຃༛โๅๆๅ
                     รายจ຋ายจริง  17,367  61,741           732,664  252,120  5,040  494,009  32,903  1,516,736  1,516,736  161,875  54,000  215,875




                          ป຃༛โๅๆไ     133,413.29  2,506,793.29






                                  รวมค຋าวัสดุ  รวมงบด้า฼นินงาน  รวมงานบริหารทัไวเป฼กีไยวกับสาธารณสุข  รวม฼งิน฼ดือน༛ิฝຆายประจ้าี  รวมงบบุคลากร  รวมค຋าตอบ฽ทน













                 วันทีไพิมพຏ༛:༛26/7/2566༛༛12:52  วัสดุคอมพิว฼ตอรຏ  งานบริการสาธารณสุข฽ละงานสาธารณสุขอืไน  งบบุคลากร  ฼งิน฼ดือน༛ิฝຆายประจ้าี  ฼งิน฼ดือนขຌาราชการ༛หรือพนักงานส຋วนทຌองถิไน  ค຋าจຌางลูกจຌางประจ้า  ฼งิน฼พิไมต຋าง༛โ༛ของลูกจຌางประจ้า  ค຋าตอบ฽ทนพนักงานจຌาง  ฼งิน฼พิไมต຋าง༛โ༛ของพนักงานจຌาง  งบด้า฼นินงาน  ค຋าตอบ฽ทน  ค຋าตอบ฽ทนการปฏิบัติงานนอก฼วลาราชการ  ค຋า฼ช຋าบຌาน
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119