Page 115 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
P. 115

หนຌา༛:༛30/62











                              15,000  60,000  174,200  2,204,400  843,700  0  0  546,800  96,000  1,486,500  1,486,500  35,000  72,000  107,000

                          ป຃༛โๅๆ็







                     ประมาณการ  ยอดต຋าง༛ิัี  %  0          %  5.33  %  -100  %  -100  %  1.62  %  0  %  -19.91  %  0






                              15,000  60,000  160,100  2,108,100  801,000  252,200  7,600  538,100  96,000  1,694,900  1,694,900  43,700  72,000  115,700

                          ป຃༛โๅๆๆ






                              14,500  48,656  127,599.75  2,305,959.75  763,260  252,120  7,560  529,800  36,000  1,588,740  1,588,740  103,960  54,000  157,960


                          ป຃༛โๅๆๅ



                     รายจ຋ายจริง  17,367  61,741           732,664  252,120  5,040  494,009  32,903  1,516,736  1,516,736  161,875  54,000  215,875





                          ป຃༛โๅๆไ     133,413.29  2,506,793.29






                                  รวมค຋าวัสดุ  รวมงบด้า฼นินงาน  รวมงานบริหารทัไวเป฼กีไยวกับสาธารณสุข  รวม฼งิน฼ดือน༛ิฝຆายประจ้าี  รวมงบบุคลากร  รวมค຋าตอบ฽ทน













                 วันทีไพิมพຏ༛:༛26/7/2566༛༛12:52  วัสดุคอมพิว฼ตอรຏ  งานบริการสาธารณสุข฽ละงานสาธารณสุขอืไน  งบบุคลากร  ฼งิน฼ดือน༛ิฝຆายประจ้าี  ฼งิน฼ดือนขຌาราชการ༛หรือพนักงานส຋วนทຌองถิไน  ค຋าจຌางลูกจຌางประจ้า  ฼งิน฼พิไมต຋าง༛โ༛ของลูกจຌางประจ้า  ค຋าตอบ฽ทนพนักงานจຌาง  ฼งิน฼พิไมต຋าง༛โ༛ของพนักงานจຌาง  งบด้า฼นินงาน  ค຋าตอบ฽ทน  ค຋าตอบ฽ทนการปฏิบัติงานนอก฼วลาราชการ  ค຋า฼ช຋าบຌาน
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120