Page 79 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต66-70
P. 79


               4. กลุมเปาหมาย
                      บุคลากรของเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน
               5. วิธีดำเนินการ

                                                                                    
                                                                                                       
                      1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
               มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5
                                                                                        
                                             ิ
                      2) จัดทำรายงานการประเมนผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
               และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย
                                                                                            
                                                                                
                                                                                                     
                              (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัต  ิ
               ที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)

                                                                  ุ
                                              
                                          ิ
                              (2) การประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน (รายงานการประเมนองคประกอบของ
                                                                                          ิ
               การควบคมภายใน : ปค.4)
                       ุ
                                                                    ิ
                              (3) การประเมนผลการควบคุมภายในของภารกจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ
                                         ิ
                     ิ
                                 ุ
               ประเมนผลการควบคมภายใน : ปค.5)
                                              
                                                                                       ุ
                              (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเกยวกบการสอบทานการควบคมภายในของหนวยงาน
                                                              ี
                                                              ่
                                                                  ั
                                                      ุ
                                                                 
                                          ิ
               (รายงานการสอบทานการประเมนผลการควบคมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6)
                                                 ุ
                                                                                           
                                                                       
                      3) เสนอรายงานผลการควบคมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
                                                                            
               หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9
                                                                                                  ึ้
                      4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขน
                      5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ทำการ และเว็บไซตของหนวยงาน
                                                                             ี
               และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน
               6. ระยะเวลาการดำเนินการ
                      ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
               7. งบประมาณดำเนินการ
                      ไมใชงบประมาณดำเนินการ
               8. ผูรับผิดชอบโครงการ

                      หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน
               9. ผลผลิต/ผลลัพธ

                      ผลผลิต

                                                      ุ
                          ี
                                          ิ
                                                                          
                      1) มรายงานการประเมนผลการควบคมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
               หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
                      2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
               ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข






                                                           58
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84